建设建筑企业如何运用工程服务税收优惠政策?

更新时间:2020-04-149次浏览| 信息编号:z567503  
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工程服务在日常生活中应用非常的广泛,在我们国家的经济快速发展的当下工程建设有了经济基础,所以各项硬件设备设施都如雨后春笋般快速发展,而为了工程建设等能规范,所以就会有工程服务,那么该如何定义工程服务呢?税收优惠政策在工程服务中又会起到一个怎样的作用呢?会给企业带来怎样的好处呢?让我们带着这几个疑问往下看吧,不会让你失望的。

  工程服务这个词应增加其内涵。从字面上理解,工程服务的基础应该是与工程有关,然后围绕其展开的相关服务。主要表现在贯穿一个工程项目的全生命周期,其主要阶段为可行性分析、立项、勘察、设计、建造、运营、寿命终期然后进入下一个周期。



  在设计前阶段的咨询服务,在勘察、设计阶段的概预算服务、招投标服务,建造阶段的工程承包、材料采购、劳务承包、工程设备租赁、甚至食宿行等各项服务,运营阶段的原材料采购、成品销售、运输物流服务等,寿命中期的维修、保养和寿命终期的拆卸和改造服务等,这些都属于工程服务的范畴。工程服务是一项传统的服务项目,是指对项目、设备、工厂等施工、建设、提供的服务和技术协助业务。工程服务业务范围很广,包括工程项目的可行性研究、工程设计、场地测绘、土建施工、机器安装以及工程管理等。

  只要企业在运营、在营业都需要纳税,这是不可避免的,也是企业(TEL:I91l)和公民的义务,依法纳税。特别是建筑建设的公司,比如建筑设计、劳务公司等很多税收是很高的。建筑设计存在利润高,缺乏成本;劳务公司(2O9O)也是成本缺少,基本就就只有工人工资等,但是又没有一个合理的税收筹划方案,就导致会缴纳高额的税负,这个时候企业(43o 甜)就可以寻找一些合适的税收优惠政策来进行一个合理的纳税筹划,优化公司财税结构。笔者知道的就有总部经济税收优惠政策,政策也是相当不错。

  目前重庆、上海、湖北等地方都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到园区为例

  在经济开发区成立个人独资企业以后,通过个人独资企业开展业务,就可以享受当地的核定征收,小规模纳税人入驻上海、湖北园区成立个人独资企业,申请核定征收,个人生产经营所得税

  核定后0.5%-2.1%,而针对一般纳税人也可以通过入驻上海园区申请核定征收,核定后个人生产经营所得税在0.5%--3.1%左右。

  以小规模纳税人为例,企业增值税:3%,不缴纳企业所得税,个人所得税核定征收0.5-2.1%(小规模最高2.1%)。总体税负最高不会超过5.18%,极大地降低了企业的整体税负。



  给您举个例子:

  一家上海的工程行业公司,原公司一年1000万的营业额,成本费用400万元,那他需要缴纳的税收是:

  增值税1000*6%=60万

  企业所得税(1000-400)*25%=150万

  附加税60*5%=3万,分红(600-150)*20%=90万

  税收总计60+150+3+90约303万。

  假设在上海设立了工程管理中心,如果入驻园区拆分成两个500万小规模个人独资企业,享受核定征收个人所得税2.1%,则需要缴纳增值税500*3%*2=30万,个人所得税500*2.1%*2=21万,附加税30*5%=1.5万,税收总计30+21+1.5=52.5万,相比之前的有限公司节约了250.5万,节税比例高达82%以上

  案例说明:某上海建筑公司,年收入500万元,实际利润300万,在园区内注册小规模个人独资企业后(见下表)
  
  结论:与原有限公司相比,个人独资企业总体节税高达80%

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